无锡市行政审批局2021年度部门预算公开
发布时间:2021-02-26 10:54 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007836/2021-00102
- 发文日期
- 2021-02-26
- 公开日期
- 2021-02-26
- 文件编号
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- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市行政审批局
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- 预算,财务,行政
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- 2021年度部门预算公开
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无锡市行政审批局
2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.负责行使市政府集中授权的市场准入、投资建设等方面的行政审批服务权力事项。
2.负责全市政务服务综合管理、业务指导等工作。负责市、市(县)区、镇(街)三级高频政务公共服务事项清单动态管理。
3.负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。
4.负责全市一体化在线政务服务平台管理使用、统筹协调、数据归集和监督指导等工作。
5.组织市级政务服务事项集中受理办理。
6.负责全市公共资源交易管理协调监督工作。
7.负责全市政务服务热线的运行管理和组织协调工作。负责市“作风面对面”管理运行工作。
8.负责拟订和组织实施全市政务服务信息化建设发展规划、年度工作计划及实施方案。开展全市政务服务“一张网”建设工作技术指导、业务培训等工作。
9.负责组织推进“互联网+监管”平台运用,归集共享监管数据,维护监管系统和监管数据安全。
10.负责建立行政审批与监管的协同联动机制。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政审批制度改革处、政策法规处、审批服务管理处、审批一处、审批二处、审批三处、审批四处、公共资源交易管理处、热线管理处、信息技术处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡市政府公共服务热线受理中心、无锡市公共资源交易中心、无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市行政审批局本级、无锡市政府公共服务热线受理中心、无锡市公共资源交易中心、无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1.全面深化简政放权,持续提升营商便利度。一是进一步做好减权放权和事项管理工作。协调各地各部门全面做好行政权力取消、下放、承接工作,在接得住、管得好的前提下向市场和基层实施精准放权。优化事项调整后审批服务流程,推出第三批市级政务服务利企便民举措。加强审管联动,建好“互联网+监管”系统,持续提升“一网通管”水平。二是进一步优化企业登记服务。依托“全链通”平台推行企业登记、公章刻制、申领发票和税控设备、员工参保登记、公积金企业缴存登记全流程网上办理,提升开办企业标准化、规范化办理水平,实现开办企业2个工作日或更少时间内办结常态化。三是进一步降低企业经营成本。全面推开新办企业印章免费刻制,降低企业开办成本。四是进一步提高工程建设项目审批效率。推行工程建设项目分类分级管理,制定“主题式”“情景式”审批流程,推动政府投资项目审批“最多60天”,一般工业企业厂房项目审批“最多30天”。推广“拿地即开工”改革,保障企业取得土地后快速转换正式手续,加速项目落地时间。发挥好政府投资项目审批协调推进工作专班的作用,精简审批环节和程序,建立一窗受理、数据共享、会商会办、统一出件等工作机制,及时高效办理各类审批手续。
2.全面实施提质增效,持续增强线上线下政务服务能力。一是提升网上政务服务能力。聚焦提升网上实办率、全程网办率,按照“四级四同”标准对政务服务事项、公共服务事项实行目录化清单化管理,推动电子证照全量归集,引入机器人摆渡车项目进一步打通“信息孤岛”。加快一体化在线政务服务平台迭代更新,年内60%的政务服务事项实现“一网通办”,发挥好政务服务网在疫情防控常态化下的服务支撑作用。二是推进“综合窗口”改革。改造升级统一受理平台,推动市、市(县)区因地制宜设置无差别和分领域综合受理窗口,镇(街道)、村(社区)实行全科政务服务模式。三是全面实施政务服务“好差评”。整合原有线上线下政务服务评价渠道,通过PC端、移动端,实现“好差评”政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。完善“差评”和投诉问题的调查核实、督促整改和反馈机制,确保“评价、反馈、整改、监督”全流程衔接,“差评”整改回访满意率力争达到100%。
3.全面加强公共资源交易平台管理,持续推进公共资源交易公平公正。一是加大整合力度,推进交易事项进平台。有序推动政府分散采购、排污权招投标进场交易。二是深化共享程度,推进交易服务上水平。深化“不见面”交易,迭代工程建设项目“不见面”开标系统,开发水利工程和政府采购“不见面”开标系统,逐步实现进场交易项目全流程“不见面”;积极稳妥推进跨省远程异地评标。推进“一市一平台、一行业一系统”建设,开通全市政府采购“一张网”,推动交通工程、EPC项目、“评定分离”项目全流程电子化交易,加快构建全市统一的产权交易系统。开展公共资源交易平台标准化服务,制定标准化服务细则,部署“一窗受理、一网通办”系统,为各类交易活动提供咨询受理、信息发布、专家抽取、开标评标、档案查询等服务。三是推出多种应用,推进交易成本再压缩。提升电子保函在交通工程、水利工程的运用水平。四是创新监管方式,实现智慧监管全覆盖。部署“e路阳光”综合监管平台,实现公共资源交易事前、事中、事后全过程智慧监管。
4.全面优化12345政府热线,持续打造政务服务“总客服”。一是接听更“快”。 通过增加坐席、应用人工智能等举措,坚守疫情诉求主入口,逐步提高接通率。畅通“一企来”企业服务热线,规范政策知识库、政策专员库建设,提升“接诉即办、即办即成”水平。二是派单更“准”。严格落实知识库管理规范,加大对知识库管理、培训、考核力度,提高诉求解答和派单的精准度。严格落实工作接处、分类处置工作机制,不断提升诉求分转的效率。三是办理更“实”。定期召开疑难工单协调会,明确责任分工。落实督办考核、责任追究工作机制,督促承办单位将群众诉求办实办优。四是服务更“好”。根据上级统一部署,制定出台优化政务服务便民热线的工作方案,按计划推进政务服务便民热线归并和开展统一服务等工作。建立专业化诉求分析团队,形成多维度数据分析报告,力争一个诉求解决一类问题。优化《作风面对面》节目合作播报机制,制定上线计划,配合做好市政府主要领导走进省《政风热线》全媒体直播节目的准备工作。
第二部分 无锡市行政审批局2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
|
|||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款收入
|
5994.54
|
一、一般公共服务支出
|
5075.29
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
五、事业收入
|
480.00
|
五、教育支出
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化体育旅游与传媒支出
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
360.72
|
九、其他收入
|
70.00
|
九、卫生健康支出
|
137.28
|
|
|
十、交通运输支出
|
|
|
|
十一、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
971.25
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
6544.54
|
本年支出合计
|
6544.54
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
收入总计
|
6544.54
|
支出总计
|
6544.54
|
公开02表
收入总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||||
部门(单位)代码
|
部门(单位)名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
||||||||||||||||||||||||||||
小计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|||||||||||||||||
合计
|
6544.54
|
6544.54
|
5994.54
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
003040
|
无锡市行政审批局
|
6544.54
|
6544.54
|
5994.54
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
003040001
|
无锡市行政审批局(本级)
|
4765.00
|
4765.00
|
4765.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
003040002
|
无锡市政府公共服务热线受理中心
|
125.29
|
125.29
|
125.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
003040003
|
无锡市政府采购中心
|
530.56
|
530.56
|
530.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
003040004
|
无锡市公共资源交易中心(建设工程交易管理中心)
|
550.00
|
550.00
|
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
003040005
|
无锡市政务服务信息网络中心
|
311.05
|
311.05
|
311.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
003040006
|
无锡市行政审批联合审图评估中心
|
262.64
|
262.64
|
262.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||||||||||||||||||
支出总表
|
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部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||||||
|
合 计
|
6,544.54
|
3,420.54
|
3,124.00
|
|
|
|
||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
5,075.29
|
1,951.29
|
3,124.00
|
|
|
|
||||||||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4,197.79
|
1,951.29
|
2,246.50
|
|
|
|
||||||||||||||||
2010301
|
行政运行
|
1,413.09
|
1,293.09
|
120.00
|
|
|
|
||||||||||||||||
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,591.62
|
|
1,591.62
|
|
|
|
||||||||||||||||
2010350
|
事业运行
|
767.18
|
658.20
|
108.99
|
|
|
|
||||||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
425.90
|
|
425.90
|
|
|
|
||||||||||||||||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
877.50
|
|
877.50
|
|
|
|
||||||||||||||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
877.50
|
|
877.50
|
|
|
|
||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
360.72
|
360.72
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
360.72
|
360.72
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
240.48
|
240.48
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
120.24
|
120.24
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
210
|
卫生健康支出
|
137.28
|
137.28
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
137.28
|
137.28
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
91.77
|
91.77
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2101102
|
事业单位医疗
|
45.51
|
45.51
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
971.25
|
971.25
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
971.25
|
971.25
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
306.71
|
306.71
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2210202
|
提租补贴
|
352.64
|
352.64
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2210203
|
购房补贴
|
311.90
|
311.90
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
公开04表
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
财政拨款收支总表
|
|||||||||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||||||||||||||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
||||||||||||||||||||
一、本年收入
|
5,994.54
|
一、本年支出
|
5,994.54
|
||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款
|
5,994.54
|
(一)一般公共服务支出
|
4,705.64
|
||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(三)国防支出
|
|
||||||||||||||||||||
二、上年结转
|
|
(四)公共安全支出
|
|
||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款
|
|
(五)教育支出
|
|
||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款
|
|
(六)科学技术支出
|
|
||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
312.12
|
||||||||||||||||||||
|
|
(九)卫生健康支出
|
117.18
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十)节能环保支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十二)农林水支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十六)金融支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十八)住房保障支出
|
859.60
|
||||||||||||||||||||
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
(二十一)其他支出
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
二、年终结转结余
|
|
||||||||||||||||||||
收 入 总 计
|
5,994.54
|
支 出 总 计
|
5,994.54
|
||||||||||||||||||||
公开05表
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
财政拨款支出表(功能科目)
|
|||||||||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||||||
|
合 计
|
5,994.54
|
2,979.52
|
2,787.16
|
192.36
|
3,015.02
|
|||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
4,705.64
|
1,690.62
|
1,498.26
|
192.36
|
3,015.02
|
|||||||||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3,828.14
|
1,690.62
|
1,498.26
|
192.36
|
2,137.52
|
|||||||||||||||||
2010301
|
行政运行
|
1,413.09
|
1,293.09
|
1,140.89
|
152.20
|
120.00
|
|||||||||||||||||
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,591.62
|
|
|
|
1,591.62
|
|||||||||||||||||
2010350
|
事业运行
|
397.53
|
397.53
|
357.37
|
40.16
|
|
|||||||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
425.90
|
|
|
|
425.90
|
|||||||||||||||||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
877.50
|
|
|
|
877.50
|
|||||||||||||||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
877.50
|
|
|
|
877.50
|
|||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
312.12
|
312.12
|
312.12
|
|
|
|||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
312.12
|
312.12
|
312.12
|
|
|
|||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
208.08
|
208.08
|
208.08
|
|
|
|||||||||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
104.04
|
104.04
|
104.04
|
|
|
|||||||||||||||||
210
|
卫生健康支出
|
117.18
|
117.18
|
117.18
|
|
|
|||||||||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
117.18
|
117.18
|
117.18
|
|
|
|||||||||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
91.77
|
91.77
|
91.77
|
|
|
|||||||||||||||||
2101102
|
事业单位医疗
|
25.41
|
25.41
|
25.41
|
|
|
|||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
859.60
|
859.60
|
859.60
|
|
|
|||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
859.60
|
859.60
|
859.60
|
|
|
|||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
271.45
|
271.45
|
271.45
|
|
|
|||||||||||||||||
2210202
|
提租补贴
|
320.94
|
320.94
|
320.94
|
|
|
|||||||||||||||||
2210203
|
购房补贴
|
267.21
|
267.21
|
267.21
|
|
|
|||||||||||||||||
公开06表
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
财政拨款基本支出表(经济科目)
|
|||||||||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||||
|
合 计
|
2,979.52
|
2,787.16
|
192.36
|
|||||||||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
2,771.29
|
2,771.29
|
|
|||||||||||||||||||
30101
|
基本工资
|
386.89
|
386.89
|
|
|||||||||||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
1,218.54
|
1,218.54
|
|
|||||||||||||||||||
30103
|
奖金
|
116.51
|
116.51
|
|
|||||||||||||||||||
30107
|
绩效工资
|
232.88
|
232.88
|
|
|||||||||||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
208.08
|
208.08
|
|
|||||||||||||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
104.04
|
104.04
|
|
|||||||||||||||||||
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
117.18
|
117.18
|
|
|||||||||||||||||||
30112
|
其他社会保障缴费
|
19.28
|
19.28
|
|
|||||||||||||||||||
30113
|
住房公积金
|
271.45
|
271.45
|
|
|||||||||||||||||||
30114
|
医疗费
|
8.24
|
8.24
|
|
|||||||||||||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
88.20
|
88.20
|
|
|||||||||||||||||||
302
|
商品和服务支出
|
192.36
|
|
192.36
|
|||||||||||||||||||
30201
|
办公费
|
82.6
|
|
82.6
|
|||||||||||||||||||
30215
|
会议费
|
0.1
|
|
0.1
|
|||||||||||||||||||
30216
|
培训费
|
1
|
|
1
|
|||||||||||||||||||
30217
|
公务接待费
|
4.20
|
|
4.20
|
|||||||||||||||||||
30228
|
工会经费
|
35.36
|
|
35.36
|
|||||||||||||||||||
30229
|
福利费
|
8.15
|
|
8.15
|
|||||||||||||||||||
30239
|
其他交通费用
|
55.67
|
|
55.67
|
|||||||||||||||||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.28
|
|
5.28
|
|||||||||||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
15.87
|
15.87
|
|
|||||||||||||||||||
30302
|
退休费
|
15.05
|
15.05
|
|
|||||||||||||||||||
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
|||||||||||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.80
|
0.80
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
一般公共预算支出表
|
|||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||
|
合 计
|
5,994.54
|
2,979.52
|
2,787.16
|
192.36
|
3,015.02
|
|||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
4,705.64
|
1,690.62
|
1,498.26
|
192.36
|
3,015.02
|
|||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3,828.14
|
1,690.62
|
1,498.26
|
192.36
|
2,137.52
|
|||||||||||
2010301
|
行政运行
|
1,413.09
|
1,293.09
|
1,140.89
|
152.2
|
120.00
|
|||||||||||
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,591.62
|
|
|
|
1,591.62
|
|||||||||||
2010350
|
事业运行
|
397.53
|
397.53
|
357.37
|
40.16
|
|
|||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
425.90
|
|
|
|
425.90
|
|||||||||||
20199
|
其他一般公共服务支出
|
877.50
|
|
|
|
877.50
|
|||||||||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
877.50
|
|
|
|
877.50
|
|||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
312.12
|
312.12
|
312.12
|
|
|
|||||||||||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
312.12
|
312.12
|
312.12
|
|
|
|||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
208.08
|
208.08
|
208.08
|
|
|
|||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
104.04
|
104.04
|
104.04
|
|
|
|||||||||||
210
|
卫生健康支出
|
117.18
|
117.18
|
117.18
|
|
|
|||||||||||
21011
|
行政事业单位医疗
|
117.18
|
117.18
|
117.18
|
|
|
|||||||||||
2101101
|
行政单位医疗
|
91.77
|
91.77
|
91.77
|
|
|
|||||||||||
2101102
|
事业单位医疗
|
25.41
|
25.41
|
25.41
|
|
|
|||||||||||
221
|
住房保障支出
|
859.60
|
859.60
|
859.60
|
|
|
|||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
859.60
|
859.60
|
859.60
|
|
|
|||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
271.45
|
271.45
|
271.45
|
|
|
|||||||||||
2210202
|
提租补贴
|
320.94
|
320.94
|
320.94
|
|
|
|||||||||||
2210203
|
购房补贴
|
267.21
|
267.21
|
267.21
|
|
|
|||||||||||
公开08表
|
|
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算基本支出表
|
|||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||
|
合 计
|
2,979.52
|
2,787.16
|
192.36
|
|||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
2,771.29
|
2,771.29
|
|
|||||||||||||
30101
|
基本工资
|
386.89
|
386.89
|
|
|||||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
1,218.54
|
1,218.54
|
|
|||||||||||||
30103
|
奖金
|
116.51
|
116.51
|
|
|||||||||||||
30107
|
绩效工资
|
232.88
|
232.88
|
|
|||||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
208.08
|
208.08
|
|
|||||||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
104.04
|
104.04
|
|
|||||||||||||
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
117.18
|
117.18
|
|
|||||||||||||
30112
|
其他社会保障缴费
|
19.28
|
19.28
|
|
|||||||||||||
30113
|
住房公积金
|
271.45
|
271.45
|
|
|||||||||||||
30114
|
医疗费
|
8.24
|
8.24
|
|
|||||||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
88.20
|
88.20
|
|
|||||||||||||
302
|
商品和服务支出
|
192.36
|
|
192.36
|
|||||||||||||
30201
|
办公费
|
82.6
|
|
82.6
|
|||||||||||||
30215
|
会议费
|
0.1
|
|
0.1
|
|||||||||||||
30216
|
培训费
|
1
|
|
1
|
|||||||||||||
30217
|
公务接待费
|
4.20
|
|
4.20
|
|||||||||||||
30228
|
工会经费
|
35.36
|
|
35.36
|
|||||||||||||
30229
|
福利费
|
8.15
|
|
8.15
|
|||||||||||||
30239
|
其他交通费用
|
55.67
|
|
55.67
|
|||||||||||||
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.28
|
|
5.28
|
|||||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
15.87
|
15.87
|
|
|||||||||||||
30302
|
退休费
|
15.05
|
15.05
|
|
|||||||||||||
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
|||||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.80
|
0.80
|
|
|||||||||||||
公开09表
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
|
|||||||||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||||||||||||
4.2
|
|
|
|
|
4.20
|
0.10
|
35.33
|
公开10表
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
||
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(此表为空)
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
合计
|
19.06
|
|
合计
|
|
19.06
|
302
|
商品和服务支出
|
19.06
|
30201
|
办公费
|
8.73
|
30215
|
会议费
|
4.62
|
30229
|
福利费
|
5.71
|
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出表
|
|||||||||||
部门/单位:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|||||
一般公共
预算资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结余资金
|
||||||||
合计
|
|
|
|
|
72.39
|
|
3.20
|
|
75.59
|
||
1.货物A
|
|
|
|
|
12.89
|
|
3.20
|
|
16.09
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
办公费
|
其他打印设备
|
集中采购-机构采购
|
|
|
0.70
|
|
0.70
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
办公费
|
台式计算机
|
集中采购-机构采购
|
|
|
2.50
|
|
2.50
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
标准部分
|
便携式计算机
|
集中采购-机构采购
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
标准部分
|
复印机
|
集中采购-机构采购
|
2.25
|
|
|
|
2.25
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
标准部分
|
热式打印机
|
集中采购-机构采购
|
0.70
|
|
|
|
0.70
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
标准部分
|
扫描仪
|
集中采购-机构采购
|
0.44
|
|
|
|
0.44
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
标准部分
|
台式计算机
|
集中采购-机构采购
|
5.50
|
|
|
|
5.50
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
标准部分
|
投影仪
|
集中采购-机构采购
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
||
3.服务C
|
|
|
|
|
59.50
|
|
|
|
59.50
|
||
|
互联网+政务服务平台云服务
|
其他商品和服务支出
|
平台运营服务
|
集中采购-机构采购
|
56.70
|
|
|
|
56.70
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
其他
|
车辆加油服务
|
集中采购-机构采购
|
1.50
|
|
|
|
1.50
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
其他
|
车辆维修和保养服务
|
集中采购-机构采购
|
0.90
|
|
|
|
0.90
|
||
|
商品和服务支出 (定额)
|
其他
|
机动车保险服务
|
集中采购-机构采购
|
0.40
|
|
|
|
0.40
|
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市行政审批局2021年度收入、支出预算总计6544.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加756.77万元,增长13.08%。其中:
(一)收入预算总计6544.54万元。包括:
1.本年收入合计6544.54万元。
(1)一般公共预算拨款收入5994.54万元,与上年相比增加686.77万元,增长12.94%。主要原因是新增“微幸福”民生工程、智慧政务服务流程感知自动化、互联网+政务服务平台云服务等项目经费。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入480万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是事业收入与上年相比无增加。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入70万元,与上年相比增加70万元,增长100%。主要原因是新增无锡市公共资源交易综合服务平台、政府采购不见面交易系统两个项目经费。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无上年结转结余资金。
(二)支出预算总计6544.54万元。包括:
1.本年支出合计6544.54万元。
(1)一般公共服务(类)支出5075.29万元,主要用于市行政审批局机关保障、政务大厅开展行政审批服务、12345热线运行管理和公共资源交易中心进行招投标等工作而发生的支出。与上年相比增加556.83万元,增长12%。主要原因是新增“微幸福”民生工程、智慧政务服务流程感知自动化、互联网+政务服务平台云服务等项目经费。
(2)社会保障和就业(类)支出360.72万元。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加46.78万元,增长14.9%。主要原因是单位人员增加及养老保险基数调增。
(3)卫生健康(类)支出137.28万元。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险缴费。与上年相比增长17.21万元,增长14.33%。主要原因是单位人员增加。
(4)住房保障(类)支出971.25万元。主要用于按规定为单位职工缴纳的住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加135.95万元,增长16.27%。主要原因是单位人员增加及购房补贴、提租补贴缴纳比例提高。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是本单位无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
无锡市行政审批局2021年收入预算合计6544.54万元,包括本年收入6544.54万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入5994.54万元,占91.6%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0 %;
本年事业收入480万元,占7.33%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入70万元,占1.07%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明
无锡市行政审批局2021年支出预算合计6544.54万元,其中:
基本支出3420.54万元,占52.27%;
项目支出3124万元,占47.73%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市行政审批局2021年度财政拨款收、支总预算5994.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加686.77万元,增长12.93%。主要原因是新增“微幸福”民生工程、智慧政务服务流程感知自动化、互联网+政务服务平台云服务等项目经费。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市行政审批局2021年财政拨款预算支出5994.54万元,占本年支出合计的91.6%。与上年相比,财政拨款支出增加686.77万元,增长12.93%。主要原因是新增“微幸福”民生工程、智慧政务服务流程感知自动化、互联网+政务服务平台云服务等项目经费。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1413.09万元,与上年相比增加171.22万元,增长13.78%。主要原因是在职人员小幅增加,人员经费比上年小幅增长。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出1591.62万元,与上年相比减少208.88万元,减少11.60%。主要原因是减少无锡市工程建设项目审批综合管理平台、政府投资项目委托评估费等项目经费。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出397.53万元,与上年相比增加74.14万元,增长22.92%。主要原因是下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心人员增加。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出425.9万元,与上年相比减少400.15万元,减少48.44%。主要原因是减少互联网+政府服务提升工程、无锡市电子营业执照“一城通用”等项目经费。
5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出877.5万元,与上年相比增加877.5万元,增长100%。主要原因是增加“微幸福”民生工程、无锡政务服务惠企通项目建设经费、智慧政务服务流程感知自动化、政府公共服务热线后疫情时期智慧服务云平台等工作经费。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出208.08万元,与上年相比增加28.2万元,增长15.67%。主要原因是单位人员增加及养老保险基数调增。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出104.04万元,与上年相比增加14.1万元,增长15.67%。主要原因是单位人员增加及养老保险基数调增。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出91.77万元,与上年相比增加9.94万元,增长12.14%。主要原因是单位人员增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出25.41万元,与上年相比增加5.19万元,增长25.66%。主要原因是单位人员增加。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出271.45万元,与上年相比增加36.47万元,增长15.52%。主要原因是单位人员增加及购房补贴、提租补贴缴纳比例提高。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出320.94万元,与上年相比增加9.91万元,增长3.19%。主要原因是单位人员增加及购房补贴、提租补贴缴纳比例提高。
3.购房补贴(款)提租补贴(项)支出267.21万元,与上年相比增加69.12万元,增长34.89%。主要原因是单位人员增加及购房补贴、提租补贴缴纳比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市行政审批局2021年度财政拨款基本支出预算2979.52万元,其中:
(一)人员经费2787.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费192.36万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
行政审批局2021年一般公共预算财政拨款支出预算5994.54万元,与上年相比增加686.77万元,增长12.93%。新增“微幸福”民生工程、智慧政务服务流程感知自动化、互联网+政务服务平台云服务等项目经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2979.52万元,其中:
(一)人员经费2787.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费192.36万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市行政审批局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少10万元,主要原因是受疫情影响,无出国(境)安排。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无公务用车购置支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算减少2.8万元,主要原因无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费预算支出4.2万元,比上年预算减少4.4万元,主要原因是受疫情影响,公务接待减少。
无锡市行政审批局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.1万元,比上年预算减少6.55万元,主要原因是受疫情影响,召开会议较少。
无锡市行政审批局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35.33万元,比上年预算减少19.42万元,主要原因是受疫情影响,培训减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市行政审批局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无政府性基金支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.06万元,与上年相比减少62.33万元,降低76.58%。主要原因是:办公经费定额标准降低、培训费支出不再计入办公经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额75.59万元,其中:拟采购货物支出16.09万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出59.5万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门单位整体支出(√纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金6544.54万元;本部门单位共16个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计3015.02万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。