无锡市行政审批局2019年度部门决算公开
发布时间:2020-09-30 14:26 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014007836/2020-00281
- 发文日期
- 2020-09-30
- 公开日期
- 2020-09-30
- 文件编号
- 公开时限
- 长期公开
- 发布机构
- 无锡市行政审批局
- 公开形式
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- 公开方式
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- 综合政务--其他
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- 经济,决算,财务
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- 内容概述
- 2019年度部门决算公开
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目录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表(功能科目)
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算机关运行经费支出决算表
政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
无锡市行政审批局,为市人民政府内设机构,正处级建制。根据《市政府办公室关于印发无锡市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(锡政办发〔2017〕226号),主要职责为:
(一)负责行使市政府集中授权的市场准入、投资建设等方面的行政审批服务权力事项。
(二)负责全市政务服务综合管理、业务指导等工作。负责市、市(县)区、镇(街)三级高频政务公共服务事项清单动态管理。
(三)负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。
(四)负责全市一体化在线政务服务平台管理使用、统筹协调、数据归集和监督指导等工作。
(五)组织市级政务服务事项集中受理办理。
(六)负责全市公共资源交易管理协调监督工作。
(七)负责全市政务服务热线的运行管理和组织协调工作。负责市“作风面对面”管理运行工作。
(八)负责拟订和组织实施全市政务服务信息化建设发展规划、年度工作计划及实施方案。开展全市政务服务“一张网”建设工作技术指导、业务培训等工作。
(九)负责组织推进“互联网+监管”平台运用,归集共享监管数据,维护监管系统和监管数据安全。
(十)负责建立行政审批与监管的协同联动机制。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、行政审批制度改革处、政策法规处、审批服务管理处、审批一处、审批二处、审批三处、审批四处、公共资源交易管理处、热线管理处、信息技术处、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡市政府公共服务热线受理中心、无锡市公共资源交易中心、无锡市政务服务信息网络中心和无锡市行政审批联合审图评估中心。
2. 从决算单位构成看,纳入无锡市行政审批局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市行政审批局本级、无锡市政府公共服务热线受理中心、无锡市公共资源交易中心、无锡市政务服务信息网络中心和无锡市行政审批联合审图评估中心。
三、2019年度主要工作完成情况
市行政审批局在市委、市政府的坚强领导下,坚持把创新作为深化“放管服”改革优化营商环境建设最本质的要求,加快攻坚克难,不断提升服务标准、服务水平和服务质量,全力打造更具吸引力、影响力、竞争力的一流营商环境,努力建设全国优化营商环境示范城市。
一、 攻坚相对集中行政许可权改革“一体推进”,改革成效得到彰显。
1、行政审批局服务体系更加完善。建成行政审批局“1+7”服务体系(1个市行政审批局和7个市(县)区行政审批局),发挥行政审批局在市场准入、投资建设领域的改革牵头优势。
2、市场准入更加简便。加快实施电子营业执照“一城通用”,在205个涉企事项办理中实现“一次验证、全网通用”。加快企业名称自主申报,实现申报主体类型、省以下行政区划名称自主申报全覆盖。加快“证照分离”改革,对涉及的14项涉企事项分类管理。加快开业、注销“一网通办”,开通“全链条”服务平台,推进简易注销改革。
3、投资建设项目审批更加高效。全市投资项目审批联办提速率、项目建设情况上报率、审批结果批文上传率在省内排名第一。四是“互联网+监管”试点成效更加明显。建立市监管数据中心,加快“互联网+监管”系统开发,完成与海事局非现场监管等系统的对接,为下步精准监管打下了坚实基础。
二、攻坚工程建设项目审批制度改革“一体覆盖”,项目建设提速增效。全市工程建设项目审批时限压缩至100个工作日内,提速60.78%,提前完成省定改革目标。
1、统筹谋划,制度框架基本建立。对工程建设项目审批制度实施项目、流程、事项“三个全覆盖”改革,基本形成审批制度框架体系。
2、刀刃向内,审批流程能优则优。对工程建设项目审批实施清单管理,明确未列入清单的事项不得实施。
3、试点先行,示范引领提升效能。开展全国工程建设项目“多规合一”业务协同改革试点。推进水、电、气外线工程“一门通审”,制定供水供气外线工程“一门通审”实施细则,上线并联审批系统。
三、攻坚线上线下“一窗受理、集成服务”改革“一体循环”,群众办事更加便利。
1、升级“实体一窗”,做到受理一个口,编制“一本通”标准化服务指南,对市政务大厅负责事项办理的综合受理人员开展标准化培训,按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的模式统一对外服务。
2、整合“线上一窗”,做到办理一网通。以对接全国一体化在线政务服务平台为契机,把江苏政务服务网无锡分厅、无锡综合服务旗舰店、APP无锡站作为“一窗受理”的线上入口,将江苏政务服务网无锡分厅与政府门户前端整合,并构建了统一的用户体系、服务门户、事项清单、电子证照、运行平台等线上政务服务系统。
3、延伸“基层一窗”,做到服务一站式。依托“一窗受理”体系推动51个事项实现长三角“一网通办”。升级不动产集成服务平台,完成11类91项数据信息的系统对接,推出自助缴税服务,方便群众办事。
四、攻坚政务服务体系建设“一体运行”,服务能力持续增强。全市行政审批服务、公共资源交易服务、12345政府热线服务的标准化、规范化、便利化水平明显加强,企业群众对政务服务满意率达99.63%。
1、行政审批服务持续规范。将政务服务体系向村(社区)延伸,建成集行政审批和公共服务为一体的四级政务服务体系。
2、公共资源交易服务持续优化。在简政便民上,实现市、市(县)区两级实施政府集中采购全覆盖。在优化流程上,实现政府采购供应商库注册“不见面”、工程交易服务收费“不见面”。在深化“互联网+公共资源交易”上,启用工程建设项目“不见面开标大厅”,政府采购实现全流程电子化交易。在规范运行上,实现招投标保证金网上代收代退,对建设工程项目招投标全面使用信用考核。
3、12345政府热线服务持续升级。当好耐心倾听的“接线员”,推出“好差评”“企业通”“安全隐患举报”专项键,全市“好评”点赞率在全省排名第一,“企业通”专项键日均解答诉求100余件,“安全隐患举报”提供24小时不间断服务。当好为民解忧的“服务员”,严格工单退回提级审核制、全市3次以上退单率环比下降近50%;建立《作风面对面》节目合作播报机制,先后完成45次电台直播,9次电视直播。
第二部分 无锡市行政审批局2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
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|
公开01表
|
||
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
金额单位:万元
|
||
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
按支出性质
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
4623.11
|
一、一般公共服务支出
|
4054.17
|
一、基本支出
|
3899.88
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
二、项目支出
|
1362.62
|
三、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
四、事业收入
|
639.39
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营支出
|
|
五、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
18.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
335.80
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
130.18
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
626.48
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
5262.50
|
本年支出合计
|
5262.50
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
|
|
||
总计
|
5262.50
|
总计
|
5262.50
|
|
收入决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中:教育收费
|
|||||||
合计
|
5262.50
|
4623.11
|
|
639.39
|
|
|
|
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
4054.17
|
3574.11
|
|
480.06
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4052.67
|
3572.61
|
|
480.06
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
2165.36
|
2165.36
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
846.14
|
846.14
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
835.56
|
355.50
|
|
480.06
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
205.61
|
205.61
|
|
|
|
|
|
|
|
20107
|
税收事务
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2010799
|
其他税收事务支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
335.80
|
282.17
|
|
53.63
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
334.80
|
281.17
|
|
53.63
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
229.25
|
192.53
|
|
36.72
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
105.55
|
88.64
|
|
16.91
|
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
130.18
|
107.74
|
|
22.44
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
130.18
|
107.74
|
|
22.44
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
88.87
|
88.87
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
41.31
|
18.87
|
|
22.44
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
97.87
|
97.87
|
|
|
|
|
|
|
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
97.87
|
|
|
|
|
|
|
|
2159999
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
97.87
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
626.48
|
543.22
|
|
83.26
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
626.48
|
543.22
|
|
83.26
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
215.14
|
187.31
|
|
27.83
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
249.72
|
221.11
|
|
28.61
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
161.62
|
134.80
|
|
26.82
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
合计
|
5262.50
|
3899.88
|
1362.62
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4054.17
|
2807.42
|
1246.75
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
4052.67
|
2805.92
|
1246.75
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
2165.36
|
1967.36
|
198.00
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
846.14
|
|
846.14
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
835.56
|
835.56
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
205.61
|
3.00
|
202.61
|
|
|
|
20107
|
税收事务
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
2010799
|
其他税收事务支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
335.80
|
335.80
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
334.80
|
334.80
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
229.25
|
229.25
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
105.55
|
105.55
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
130.18
|
130.18
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
130.18
|
130.18
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
88.87
|
88.87
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
41.31
|
41.31
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
|
|
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
|
|
|
2159999
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
626.48
|
626.48
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
626.48
|
626.48
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
215.14
|
215.14
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
249.72
|
249.72
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
161.62
|
161.62
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
4623.11
|
一、一般公共服务支出
|
3574.11
|
3574.11
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
282.17
|
282.17
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
107.74
|
107.74
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
97.87
|
97.87
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
543.22
|
543.22
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
4623.11
|
本年支出合计
|
4623.11
|
4623.11
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
4623.11
|
总计
|
4623.11
|
4623.11
|
|
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
|
公开05表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
4623.11
|
3260.49
|
1362.62
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3574.11
|
2327.36
|
1246.75
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3572.61
|
2325.86
|
1246.75
|
2010301
|
行政运行
|
2165.36
|
1967.36
|
198.00
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
846.14
|
|
846.14
|
2010350
|
事业运行
|
355.50
|
355.50
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
205.61
|
3.00
|
202.61
|
20107
|
税收事务
|
1.50
|
1.50
|
|
2010799
|
其他税收事务支出
|
1.50
|
1.50
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
18.00
|
|
18.00
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.00
|
|
18.00
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
18.00
|
|
18.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
282.17
|
282.17
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
281.17
|
281.17
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
192.53
|
192.53
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
88.64
|
88.64
|
|
20825
|
其他生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
107.74
|
107.74
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
107.74
|
107.74
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
88.87
|
88.87
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.87
|
18.87
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
2159999
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
221
|
住房保障支出
|
543.22
|
543.22
|
|
22102
|
住房改革支出
|
543.22
|
543.22
|
|
2210201
|
住房公积金
|
187.31
|
187.31
|
|
2210202
|
提租补贴
|
221.11
|
221.11
|
|
2210203
|
购房补贴
|
134.80
|
134.80
|
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
|||
|
|
公开06表
|
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
金额单位:万元
|
|
|
项目
|
金额
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|||
|
|||
合计
|
3260.49
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
2987.97
|
|
30101
|
基本工资
|
358.12
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1010.03
|
|
30103
|
奖金
|
582.45
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
283.68
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
194.98
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
87.96
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
107.73
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.70
|
|
30113
|
住房公积金
|
189.63
|
|
30114
|
医疗费
|
2.36
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
159.33
|
|
302
|
商品和服务支出
|
244.02
|
|
30201
|
办公费
|
18.09
|
|
30202
|
印刷费
|
0.46
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
3.88
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30207
|
邮电费
|
12.05
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30211
|
差旅费
|
15.51
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
12.44
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.07
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30216
|
培训费
|
11.96
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.79
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
58.95
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
22.04
|
|
30229
|
福利费
|
5.28
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.75
|
|
30239
|
其他交通费用
|
53.82
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.93
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
13.37
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
30302
|
退休费
|
11.03
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助支出
|
2.32
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
15.13
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
15.13
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
|
公开07表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
4623.11
|
3260.49
|
1362.62
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3574.11
|
2327.36
|
1246.75
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
3572.61
|
2325.86
|
1246.75
|
2010301
|
行政运行
|
2165.36
|
1967.36
|
198.00
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
846.14
|
|
846.14
|
2010350
|
事业运行
|
355.50
|
355.50
|
|
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
205.61
|
3.00
|
202.61
|
20107
|
税收事务
|
1.50
|
1.50
|
|
2010799
|
其他税收事务支出
|
1.50
|
1.50
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
18.00
|
|
18.00
|
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
18.00
|
|
18.00
|
2079902
|
宣传文化发展专项支出
|
18.00
|
|
18.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
282.17
|
282.17
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
281.17
|
281.17
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
192.53
|
192.53
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
88.64
|
88.64
|
|
20825
|
其他生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
1.00
|
1.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
107.74
|
107.74
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
107.74
|
107.74
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
88.87
|
88.87
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.87
|
18.87
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
21599
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
2159999
|
其他资源勘探信息等支出
|
97.87
|
|
97.87
|
221
|
住房保障支出
|
543.22
|
543.22
|
|
22102
|
住房改革支出
|
543.22
|
543.22
|
|
2210201
|
住房公积金
|
187.31
|
187.31
|
|
2210202
|
提租补贴
|
221.11
|
221.11
|
|
2210203
|
购房补贴
|
134.80
|
134.80
|
|
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
|||
|
|
公开08表
|
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
金额单位:万元
|
|
|
项目
|
金额
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|||
|
|||
合计
|
3260.49
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
2987.97
|
|
30101
|
基本工资
|
358.12
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1010.03
|
|
30103
|
奖金
|
582.45
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
283.68
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
194.98
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
87.96
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
107.73
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.70
|
|
30113
|
住房公积金
|
189.63
|
|
30114
|
医疗费
|
2.36
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
159.33
|
|
302
|
商品和服务支出
|
244.02
|
|
30201
|
办公费
|
18.09
|
|
30202
|
印刷费
|
0.46
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30205
|
水费
|
3.88
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30207
|
邮电费
|
12.05
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
30211
|
差旅费
|
15.51
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
12.44
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.07
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30216
|
培训费
|
11.96
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.79
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30226
|
劳务费
|
58.95
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30228
|
工会经费
|
22.04
|
|
30229
|
福利费
|
5.28
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.75
|
|
30239
|
其他交通费用
|
53.82
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.93
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
13.37
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
30302
|
退休费
|
11.03
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助支出
|
2.32
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
15.13
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
15.13
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|||||
“三公”经费 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
17.98
|
12.44
|
2.75
|
|
2.75
|
2.79
|
|
28.99
|
相关统计数:
|
|
|
|||||
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
||
因公出国(境)团组数(个)
|
2
|
因公出国(境)人次数(人)
|
3
|
|
|
||
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
1
|
|
|
||
国内公务接待批次(个)
|
32
|
国内公务接待人次(人)
|
281
|
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
||
召开会议次数(个)
|
0
|
参加会议人次(人)
|
0
|
|
|
||
组织培训次数(个)
|
15
|
参加培训人次(人)
|
129
|
|
|
||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
栏次
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
||
|
|
公开11表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
227.20
|
|
302
|
商品和服务支出
|
213.26
|
30201
|
办公费
|
9.93
|
30202
|
印刷费
|
0.45
|
30203
|
咨询费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30205
|
水费
|
3.69
|
30206
|
电费
|
|
30207
|
邮电费
|
9.57
|
30208
|
取暖费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
30211
|
差旅费
|
10.31
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
12.44
|
30213
|
维修(护)费
|
0.01
|
30214
|
租赁费
|
|
30215
|
会议费
|
|
30216
|
培训费
|
7.39
|
30217
|
公务接待费
|
2.79
|
30218
|
专用材料费
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30226
|
劳务费
|
58.95
|
30227
|
委托业务费
|
|
30228
|
工会经费
|
16.92
|
30229
|
福利费
|
3.99
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
53.81
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.01
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
310
|
资本性支出
|
13.94
|
312
|
对企业补助
|
|
399
|
其他支出
|
|
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
|
政府采购支出表 |
|
|
公开12表
|
部门名称:无锡市行政审批局
|
单位:万元
|
采购品目大类
|
金额
|
合计
|
880.16
|
一、政府采购货物支出
|
116.25
|
二、政府采购工程支出
|
296.73
|
三、政府采购服务支出
|
467.18
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
|
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
无锡市行政审批局2019年度收入、支出总计5262.50万元,与上年相比收、支总计各增加1525.33万元,增长40.82%。其中:
(一)收入总计5262.50万元。包括:
1.财政拨款收入4623.11万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加885.94万元,增长23.71%。主要原因是局本级机构改革后,增加在职人员;新增市政务服务信息网络中心、市行政审批联合审图评估中心二个事业单位;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台和“互联网+政务服务”提升工程等运转类项目经费。
2.上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。
3.事业收入639.39万元,为市公共资源交易中心开展招投标业务活动取得的收入。与上年相比增加639.39万元。主要原因是去年依据政策规定我局下属差额事业单位市公共资源交易中心不列入局决算汇总,今年政策规定列入。
4.经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。
5.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元,增长0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计5262.50万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出4054.17万元,主要用于局机关、市政府公共服务热线受理中心、市公共资源交易中心、市政务服务信息网络中心、市行政审批联合审图评估中心保障机构(单位)运行、开展业务管理而发生的支出。与上年相比增加696.71万元,增长20.75%。主要原因是局本级机构改革后,增加在职人员,新增市政务服务信息网络中心、市行政审批联合审图评估中心二个事业单位和新增政府投资项目委托评估费、增加“互联网+政务服务”二期平台和“互联网+政务服务”提升工程等运转类项目经费。
2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无此类经费投入。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%。
4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
无锡市行政审批局本年收入合计5262.50万元,其中:财政拨款收入4623.11万元,占87.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入639.39万元,占12.15%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
无锡市行政审批局本年支出合计5262.50万元,其中:基本支出3899.88万元,占74.11%;项目支出1362.62万元,占25.89%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
无锡市行政审批局2019年度财政拨款收、支总决算 4623.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加885.94万元,增长23.71%。主要原因是局本级机构改革后,增加在职人员,新增市政务服务信息网络中心、市行政审批联合审图评估中心二个事业单位和新增政府投资项目委托评估费、增加“互联网+政务服务”二期平台和“互联网+政务服务”提升工程等运转类项目经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市行政审批局2019年财政拨款支出4623.11万元,占本年支出合计的87.85%。无锡市行政审批局2019年度财政拨款支出年初预算为3157.29万元,支出决算为4623.11万元,完成年初预算的146.43%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、增加“互联网+政务服务”二期平台和“互联网+政务服务”提升工程等运转性项目经费。其中:人员经费增加945.18万,无锡市“互联网+政务服务”(二期)平台202.61万,“互联网+政务服务”提升工程94.12万。
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1233.55万元,支出决算为2165.36万元,完成年初预算的175.54%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴、新职工住房补贴比例的提高、“电子营业执照一城通用”项目的增加。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为821.20万元,支出决算为846.14万元,完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是市纪委纪检检查检举举报电话平台经费、政风行风热线经费、政府投资项目委托评估费的增加。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为248.56万元,支出决算为355.50万元,完成年初预算的143.02%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员增加、提租补贴、住房补贴比例的提高。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为205.61万元,完成年初预算的6853.67%。决算数大于预算数的主要原因是续建无锡市“互联网+政务服务”(二期)平台。
5.税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年财税重点工作目标考核部门工作经费奖励补助。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.00万元。决算数大于预算数的主要原因是“文明城市创建经费”的增加。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为203.64万元,支出决算为192.53万元,完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险费缴存比例下调。
2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为81.45万元,支出决算为88.64万元,完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加。
3.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增阳光扶贫专项经费。
(四)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为86.97万元,支出决算为88.87万元,完成年初预算的102.18%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.09万元,支出决算为18.87万元,完成年初预算的110.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员增加。
(五)资源勘探信息等支出(类)
1.其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.87万元。决算数大于预算数的主要原因是政务服务智能自助终端项目、热线AI智能服务平台费用、“互联网+政务服务”提升工程监理费的增加。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为165.85万元,支出决算为187.31万元,完成年初预算的112.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加、住房公积金缴纳基数的提高。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为178.83万元,支出决算为221.11万元,完成年初预算的123.64%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加、提租补贴缴存比例的上调。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为117.11万元,支出决算为134.80万元,完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加、住房补贴缴存比例的上调。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市行政审批局2019年度财政拨款基本支出3260.49万元,其中:
(一)人员经费3001.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费259.15万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市行政审批局2019年一般公共预算财政拨款支出4623.11万元,与上年相比增加885.94万元,增长23.71%。主要原因是在职人员的增加、提租补贴、住房补贴缴存比例的上调、政务服务智能自助终端项目、热线AI智能服务平台经费、“互联网+政务服务”提升工程监理费的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
无锡市行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3260.49万元,其中:
(一)人员经费3001.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费259.15万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出12.44万元,占“三公”经费的69.19%;公务用车购置及运行费支出2.75万元,占“三公”经费的15.29%;公务接待费支出2.79万元,占“三公”经费的15.52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出12.44万元,完成预算的45.90%,比上年决算减少0.63万元,主要原因为出行计划调整;决算数小于预算数的主要原因是出行计划调整。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计人3次。开支内容主要为:机票、境外住宿费、境外交通费以及签证等费用。
2.公务用车购置及运行费支出2.75万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,本年度无预算安排,比上年决算增加0万元,主要原因为行政单位公务用车改革后,本单位无保留车辆,无年度购车计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出2.75万元,完成预算的87.86%,比上年决算减少0.04万元,主要原因为出行相对减少;决算数小于预算数的主要原因是出行相对减少。公务用车运行维护费主要用于燃油和维修保养。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费2.79万元,完成预算的32.44%,比上年决算减少3.04万元,主要原因为接待批次减少,改变用餐方式,严格控制标准和配餐人数,接待以自助餐为主;决算数小于预算数的主要原因是实际接待批次低于年初预算计划。其中:国内公务接待支出2.79万元,接待32批次,281人次,主要为接待省市外来我局考察交流学习的人员、无锡市公共资源交易中心在招投标过程中发生的误餐费;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为无会议费支出;决算数小于预算数的主要原因是全年会议集中安排在市民中心召开,无经费支出。2019年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出28.99万元,完成预算的52.76%,比上年决算增加20.98万元,主要原因为编制人数增加,参加培训人员相应增加、业务更新培训;决算数小于预算数的主要原因是调整外出培训计划,尽量依托市民中心和局办公场地落实培训工作。2019年度全年组织培训15个,组织培训129人次。主要为培训政务服务系统专题培训、依法行政专题培训班、领导干部任职培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无锡市行政审批局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。本局无政府性基金预算。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出227.20万元,比2018年增加56.75万元,增长33.29%。主要原因是:编制人数增加,公用经费相应增加、2019年机关运行经费支出决算表中较18年增加了资本性支出模块,包括了购置固定资产的支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额880.16万元,其中:政府采购货物支出116.25万元、政府采购工程支出296.73万元、政府采购服务支出467.18万元。授予中小企业合同金额283.54万元,占政府采购支出总额的32.21%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是市政府公共服务热线受理中心现场踏勘使用;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(þ开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金5262.50万元;本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指各级政府办公厅(室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、政府办公厅(室)及相关机构事业运行:是指事业单位的基本支出。
十二、资源勘探信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十三、行政单位医疗:是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十四、事业单位医疗:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
十五、住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十七、购房补贴:是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
十八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。