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无锡市政务服务管理办公室2016年部门决算

时间:2017-09-28      浏览次数:       来源: 无锡市行政审批局      字号:[ ]

信息索引号 014007836/2017-00138 发文日期 2017-09-28 公开日期 2017-09-28
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市行政审批局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 综合政务--其他 体裁 其他
关键词 决算,行政,措施,事务 文件下载
内容概述 部门决算

无锡市政务服务管理办公室2016年度

部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况

  1、​ 主要职能

  2、​ 部门决算单位构成情况

  3、​ 2016年度主要工作完成情况

  4、​ 部门收支决算编制的相关依据

  第二部分 无锡市政务服务管理办公室2016年度部门决算表

  1、​ 收入支出决算总表

  2、​ 收入决算表

  3、​ 支出决算表

  4、​ 财政拨款收入支出决算总表

  5、​ 财政拨款支出决算表

  6、​ 财政拨款基本支出决算表

  7、​ 一般公共预算财政拨款支出决算表

  8、​ 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9、​ 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10、​ 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11、​ 机关运行经费支出决算表

  12、​ 政府采购支出决算表

  第三部分 无锡市政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)贯彻落实中央和省、市有关政务服务、政府公共服务热线、公共资源交易、行政权力网上公开透明运行的方针政策、法律法规和规章制度。

  (二)参与拟订全市行政审批制度改革方面的政策、制度和方案,并贯彻实施。

  (三)负责市级政务服务、政府公共服务热线、公共资源交易,以及行政权力网上公开透明运行的管理和考核工作;依照法律和有关规定,牵头制订相关管理规章制度、办事流程、管理办法,并组织协调和监督进驻单位实施。

  (四)负责对市(县)区政务服务、政府公共服务热线、公共资源交易,以及行政权力网上公开透明运行工作的指导、监督和培训。

  (五)深化政务服务改革,参与全市简政放权工作;负责协调进驻部门工作关系,牵头跨部门审批业务的流程再造和运行协调;牵头协调重大项目审批服务,组织相关部门开展联合踏勘、联合论证、联合审批、联合验收和现场服务;负责进驻部门窗口办件情况的督查、统计、分析;负责进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作。 

  (六)负责市政府公共服务热线的运行和管理;负责热线诉求件的交办、督办、协办工作;负责热线数据的统计分析、汇总反馈工作。

  (七)负责政府采购、建设工程交易及政府授权或委托的公共资源交易活动的管理和协调;依据相关法律法规制定管理制度和操作规程;牵头组织编制公共资源交易目录,拟定交易规则;综合协调和监督管理进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作;负责公共资源交易行为的评估、信用管理工作,协调交易平台的服务保障。

  (八)负责政务服务系统的信息化建设和运行管理,以及政务服务门户网站的维护;负责市级行政权力网上公开透明运行综合信息系统的平台建设、管理考核和运行维护;指导市(县)区、镇(街道)行政权力网上运行平台的建设和运行工作;开展政务服务信息系统的技术指导和业务培训。

  (九)负责受理市政务服务相关投诉并按有关规定进行处理;为政务服务平台运行提供保障。

  (十)承办市政府交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成情况

  无锡市政务服务管理办公室,2017年6月撤销,现设立为无锡市行政审批局,挂无锡市政务服务管理办公室牌子。2016年度部门决算包含无锡市政务服务管理办公室机关、无锡市政府公共服务热线受理中心和无锡市公共资源交易中心三家单位的收入的支出数据。市政务办内设综合处(热线管理处)、协调处、公共资源交易管理处、信息处(行政权力网上运行管理处)、督查处。2016年底在职人数25人,退休2人,编外用工5人;市政府公共服务热线受理中心编制5人,2016年底在职人数5人;市公共资源交易中心内设综合部、财务部、信息部、工程交易部、采购一部、采购二部,编制34人,2016年底在职人数32人。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,市政务办紧紧围绕市委、市政府关于“放、管、服”的各项决策部署,坚持以政务服务供给侧改革为主线,扎实做好省级“互联网+政务服务”工作试点,进一步推动政府职能转变,提高资源配置效率,优化政务服务环境,使各项政务服务更加精准对接发展所需,企业所想,群众所盼,在具体工作中,我办做到了“六个坚持,六个着力提高”:

  (一)坚持“简除烦苛”,着力提高简政放权改革水平

  我办坚持把提高简政放权改革水平作为推动政务服务供给侧结构性改革的一项基础性工作抓实抓好。一是优化审批流程。组织各进驻部门开展事项目录的清理自查,重点对“审批事项、审批流程、审批环节、审批材料”等要素进行清理和规范,形成了“2016版进驻市政务服务中心行政审批事项目录清单”,现有612个审批事项进驻市政务服务大厅集中办理。开展“一对一”流程优化再造,梳理出即办事项143项,占比23.37%;取消各类申请材料152份,有力地提升了服务效率,最大程度利企便民。二是提升简政成效。扎实推进市、市(县)区两级“一照一码”办理全覆盖的基础上,积极推进“一照一码”向镇(街)延伸,实现市、市(县)区、镇(街)三级全覆盖;按照国务院和省政府的统一部署,10月1日在市政务服务大厅准点实施“多证合一”登记制度改革,有力激发了市场活力;12月1日,实现个体工商户“两证合一”,申请人只需填写一张表,向一个窗口提交一套材料即可完成工商及税务登记。在市政务服务大厅全面启动“社会组织和事业单位统一社会信用代码办理”,缩短了相关事项的审批时限,提高了服务效率。积极展开群众满意镇(街)中心评选表彰活动,19个镇(街)中心被评为“群众满意镇(街)便民服务中心”,有力促进了镇(街)政务服务更加规范统一。三是推动改革创新。围绕相对集中行政许可权改革要求,形成了“我市相对集中行政许可权改革和行政审批局组建的工作方案(建议稿)”,在听取多方意见建议的基础上,向市编办反馈了“无锡市相对集中行政许可权改革工作方案(修改稿)”,现正有序推进实施。

  (二)坚持“公平普惠”,着力提高公共资源交易运行水平

  我办坚持把“建立统一规范公共资源交易平台”作为政务服务体系建设的关键环节,推动全市公共资源交易的公开公平公正。一是平台合。以市政府办的名义印发了《无锡市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》,并于6月30日前完成政府采购、建设工程、产权交易、国土资源四大类交易事项的整合。组建市公共资源交易平台整合工作推进小组,进一步明确市(县)区公共资源交易平台整合的时间节点和责任要求,现已完成各(县)区公共资源交易分中心的发文批复。二是网络联。形成了“无锡市公共资源交易综合业务管理系统建设技术方案”,推动“无锡市公共资源交易”专栏上线运行,统一信息发布和招标项目公告,让招投标企业“一网览尽”,建成“市级公共资源交易信息平台标准版”。对全市公共资源交易数据统一归集,全面把关测试,分步分批实施与省信息平台对接,并于10月初率先实现与省信息平台联网。三是规则严。突出指导性和操作性,形成《公共资源交易政策法规汇编》,作为全市公共资源交易从业人员的职业规范,要求其按章操作,规范运行。组织开展“两承诺一提高”(服务规范和服务质量承诺,廉洁自律承诺,提高服务满意率)活动,形成了市公共资源交易服务规范承诺10条、服务质量承诺12条,有效地提高了我市公共资源交易的法制化、规范化、透明化程度。开展“市、市(县)区公共资源交易平台整合管理思路与对策”课题研究,得到省政务办的肯定。

  (三)坚持“群众满意”,着力提高政府热线应诉水平

  我办坚持把“响应速度快、处置质量高”作为政府热线服务的基本要求,全面提升市“12345”政府公共服务热线响应能力和处置水平。目前,政府公共服务热线日均答复处置各类诉求近千件,有效发挥了政府热线树公信、促和谐的作用。一是畅民意,服务群众全天候。全面实行“7*24”小时不间断服务,建立了群众诉求受理一体化、处置快速化、服务优质化的服务机制。梳理“12345”知识问答360条,在“中国无锡”门户网站、市政务办门户网站和市“12345”政府热线门户网站公开,方便群众使用。二是察民情,倾听民意全方位。定期与媒体开展电视新闻“热线12345”,广播“直通937”,“政风面对面”等节目的合作播报,强化了新闻媒体监督力度。实施网络问政,快速回应和答复网民诉求93条,提升了网络舆情的“正能量”。开展“畅通诉求渠道,服务民生关切”为主题的政府热线进社区、到广场现场咨询活动,现场解答群众诉求132件,征集社情民意11条,拉近了党委政府与群众之间的距离。三是务民需,为民解忧全身心。跟踪督办群众身边的老大难问题,先后48次组织相关部门对政策空白、管理盲区、职能交叉而产生的复杂诉求进行协调沟通,进一步明确责任,解决难题。严格考核管理,提请市政府召开疑难工单协调会,对市政府明确责任的39个疑难工单做好跟踪督办,做到“情况一线掌握、问题一线解决、作风一线转变”。

  (四)坚持“方便快捷”,着力提高政务服务“一张网”建设水平

  我市作为国务院和省政府关于“互联网+政务服务”试点城市,我办采取“前台统一标准,中台数据共享,后台业务协同”的建设思路,推进“互联网+政务服务”(一期)平台于10月28日正式上线试运行,创新了政务服务“在线办、协同办、简便办、一体办、舒心办”线上线下有机融合的服务模式。一是应上尽上在线办。编制政务服务事项目录,形成“审批事项目录清单”。实行统一编码管理,按照“一数一源、一事一码”的原则,对所有政务服务事项进行统一编码。完善运行机制,健全完善政务服务事项的“审核、变更、应用”机制,保证数据的真实性、鲜活性和权威性。二是市级统筹协同办。统建网上政务服务大厅,统一了“平台、受理、清单、流程、告知、指南、审批、监管”等八方面标准。统建网上公共资源交易大厅,采取“服务在现场、交易在平台”的管理模式,实现了交易信息公开。统建网上政府热线受理大厅,用好二期信息平台,畅通了“电话、网络、短信、微信、传真”五位一体的诉求渠道。统建网上中介服务大厅,实现行业主管部门、在线注册的56家中介机构同台管理服务。统建网上便民服务大厅,指导梁溪区梳理完成了全省第一张公共服务项目清单,并逐步推进网上办理,让群众办事更便捷。三是数据共享简便办。推进行权数据库建设,通过34个进驻部门的录入,12个进驻部门的数据导入,实现了数据共享和审批业务协同办理;行权数据库与市经信委“双公示”系统对接,减少信息的重复录入,与“省投资项目在线审批监管信息平台”无缝对接,实现投资项目审批的全过程监管,2016年,该平台共运行项目4720件,投资金额3527.6亿元,名列全省第一。推进公共资源交易数据库建设,对“政府采购、建设工程、国土资源、产权交易”四大类交易数据进行规范统一。推进政府热线服务数据库建设,充实完善政府热线信息知识,形成6大类共6293条知识,方便群众查询。四是虚实结合一体办。在“网上政务服务大厅”,打造了一个“我要办”、“我要查”、“我要问”、“我要评”等多种应用相结合的智慧政务服务平台;在业务办理端,46个进驻部门实现了与互联网端的互联互通、数据共享和业务协同,做到了“外网申报、内网办理、外网反馈”。在“实体政务服务大厅”,全面启用“预登记发号系统”,以公民身份号码和统一社会信用代码作为办事的唯一标识,运行以来,已发号8.64余万张;在实体政务服务大厅放置自助查询、自助申报机,提供自助上网终端,设置双屏显示系统,开通智能无线WIFI,构建了一个智慧、便捷、有序的政务服务环境。五是用户体验舒心办。开发“机器人问答”、“智能搜索”等简便功能,让群众办事“一目了然,简便易用”;开通微信和移动APP,让办事群众享受“指尖上的服务”。对办事群众个性化需求梳理分类,形成了“餐饮申请、药店申办”等67个套餐式服务产品,得到省政务办肯定,并在全省推广运用,现有12个套餐式服务产品可在网上全流程办理,使政务服务更加满足群众目的性需求。强化网上“评价纠错”,增强了预警纠错、风险防范、绩效评估和统计分析的监测能力。

  (五)坚持“优质高效”,着力提高政务服务规范管理水平

  我办坚持主动服务、靠前服务、优质服务、高效服务,不断增强政务服务的主动性、精准性、便捷性,持续提高群众办事的满意度。一是推动项目服务提速增效。2016年,共向重点企业和重点建设单位发放《行政服务征询书》37份,“进工厂、走工地”召开各类并联会议71个,赴东亚电力等重点企业现场服务16次,协调解决企业审批难题33个。二是推动便民服务便捷高效。推动邮政EMS进驻市、市(县)区政务服务大厅,为群众全面开通便民速递服务,在省内首家实现审批结果“快递送”。组织“八个联审联办服务专窗”开展联动服务,2016年,共办理“一照一码”登记13693个,建设工程联合验收363件,同时为199家企业的607名境外人员来锡就业提供了联办服务。在政务服务大厅内实行“延时、预约、上门、网上、助残、热线”“六制服务”举措,分别开展8454件、4091件、760件、10.71万件、6件、21.05万件,得到了办事群众的一致好评。三是推动管理服务规范有效。采取“现场、短信、网络、行风、党内、考评”六项评议的方式对全市政务服务系统的“服务态度、服务质量、服务效率”进行“跟随式、体验式”明查暗访,对发现的问题现场反馈,限期整改;突出关键领域,编制了4分类(政务服务分册、热线服务分册、公共资源交易分册、机关党建分册)工作手册,形成了用制度管人,按制度办事的良好格局;落实“每月有通报,双月有考评,季度有考核”的工作制度,持续改进服务作风;组织发送评议短信4660条,电话回访1900余人次,现场回收有效问卷860份,先后对2市5区、35个镇(街)中心和1个分中心5个现场服务点开展明查暗访,印发《政务服务督查通报》和《督查提示》18份,实现了政务服务督查全覆盖。

  四、部门收支决算编制的相关依据。

  《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库﹝2013﹞209号);《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发﹝2016﹞13号);《中共无锡市委办公室 无锡市人民政府办公室关于印发<无锡市预决算信息公开实施办法(试行)>的通知》(锡委办发﹝2016﹞80号);《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等。

 

第二部分 无锡市政务服务管理办公室2016年度

部门决算表

 

第三部分 2016年度决算情况说明

  一、2016年度部门收入支出决算情况(公开01表)

  政务办2016年度收入总计2272.97万元、支出总计2271.97万元,与上年相比收入总计增加1304.36万元,增长134.66 %,支出总计增加1303.36万元,增长134.56 %,主要原因是本年度新增一个下属事业单位和“互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。其中新增下属事业单位无锡市公共资源交易中心2016年运行经费876.97万元,“互联网+政务服务”信息化平台建设项目投资300万元。

  (一)收入总计2272.97万元。包括:

  1.财政拨款收入2186.39万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 1217.78 万元,增长 125.72%。主要原因是本年度新增一个下属事业单位无锡市公共资源交易中心和“互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。

  2.事业收入85.58万元。无锡市公共资源交易中心历年收结余。

  3.其他收入1万元。省政务办补助的课题研究费。

  (二)支出总计2271.97万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 2000.28 万元,主要用于政务办机关、市政府公共服务热线受理中心和市公共资源交易中心保障机构运行、开展业务管理而发生的基本支出。与上年相比增加 1127.15万元,增长129.09 %。主要原因是本年度新增一个下属事业单位和“互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。

  2.医疗卫生(类)支出76.14万元,主要用于政务办及下属事业单位市政府公共服务热线受理中心、市公共资源交易中心职工医疗保险费支出。

  3.住房保障(类)支出173.75万元,主要用于政务办及下属事业单位市政府公共服务热线受理中心、市公共资源交易中心职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

  4. 公共安全支出21.80万元,主要用于市政府公共服务热线服务社会事业相关信息平台系统升级改造的支出。

  二、2016年度部门收入决算情况(公开02表)

  政务办本年收入合计2272.97万元,其中:财政拨款收入 2186.39万元,占96.19%;事业收入85.58万元,占3.77 %;其他收入1万元,占0.04 %。

  三、2016年度部门支出决算情况(公开03表)

  政务办本年支出合计2271.97万元,其中:基本支出1404.77万元,占 61.83 %;项目支出867.20万元,占38.17%。本年度政务办财政拨款收入无节余,其他收入结转1万元。

  四、2016年度部门财政拨款收支决算总表情况(公开04表)

  政务办2016年度财政拨款收、支总决算2186.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1217.78万元,增长125.72%。主要原因是本年度新增一个下属事业单位无锡市公共资源交易中心和“互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。其中新增下属事业单位无锡市公共资源交易中心2016年运行经费876.97万元, “互联网+政务服务”信息化平台建设项目投资300万元。

  五、2016年度财政拨款支出决算情况(公开05表)

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位无政府性基金预算和上年结转情况。政务办2016年财政拨款支出2186.39万元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比,财政拨款支出增加1217.78万元,增长125.72%。主要原因是本年度新增一个下属事业单位无锡市公共资源交易中心和“互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。

  政务办2016年度财政拨款支出年初预算为1726.39万元,支出决算为2186.39万元,完成年初预算的126.25 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度新增 “互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。其中新增 “互联网+政务服务”信息化平台建设项目投资300万元,人员、办公等经费增加145万元。

  (一)一般公共服务(类)

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为 669.85万元,支出决算为815.12万元,完成年初预算的 121.69 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年度人员基本工资、住房补贴、公用经费等费用增加。

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为343.20万元,支出决算为343.20万元,完成年初预算的100%。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事业运行。年初预算为318.32万元,支出决算为354.53万元,完成年初预算的111.37%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加了人员的基本工资、住房补贴、公用经费等费用增加。

  4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为66.50万元,支出决算为407.87万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增“互联网+政务服务”信息化平台建设项目投资300万元。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1.行政单位医疗。年初预算为76.01万元,支出决算为56.51万元,完成年初预算的74.35 %。

  2.事业单位医疗。年初预算为 19.66 万元,支出决算为19.63万元,完成年初预算的 100 %。

  (三)公共安全支出(类)

  其他国家保密支出。年初预算为0万元,支出决算为21.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加用于市政府“12345”公共服务热线服务社会事业相关信息平台系统升级改造的支出。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房公积金。年初预算为89.73万元,支出决算为93.31万元,完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后,依据公积金缴纳政策相应提高了缴纳基数。

  2.购房补贴。年初预算为26.01万元,支出决算为26.01万元,完成年初预算的100 %。

  3.提租补贴。年初预算为54.43万元,支出决算为54.43万元,完成年初预算的100%。

  六、2016年度财政拨款基本支出决算情况(公开06表)

  政务办2016年度财政拨款基本支出1319.20万元,其中:

  (一)人员经费1252.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费66.92万元。主要包括:办公费、印刷费、用续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出。

  七、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况(公开07表)

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政务办2016年一般公共预算财政拨款支出2186.39万元,与上年相比增加 1217.78万元,增长125.72%。主要原因是本年度新增一个下属事业单位和“互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。其中新增下属事业单位无锡市公共资源交易中心2016年运行经费876.97万元,“互联网+政务服务”信息化平台建设项目投资300万元。政务办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1726.39万元,支出决算为2186.39万元,完成年初预算的 126.25%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度新增 “互联网+政务服务”信息化平台建设以及人员、办公等经费增加。其中新增 “互联网+政务服务”信息化平台建设项目投资300万元,人员、办公等经费增加145万元。

  八、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(公开08表)

  政务办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.20万元,其中:

  (一)人员经费1252.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费66.92万元。主要包括:办公费、印刷费、用续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他商品和服务支出。

  九、2016年度部门全口径 “三公”经费、会议费、培训费支出情况(公开09-1表)

  政务办2016年度全口径“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.79万元,占“三公”经费的 36.14 %;公务用车购置及运行费支出4.39万元,占“三公”经费的27.84 %;公务接待费支出5.59万元,占“三公”经费的 35.44 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出 5.79万元,完成预算的 69.92%,决算数小于预算数的主要原因是调整了外出考察交流计划。比上年(5.13万元)增加0.66万元,增加12.86%主要原因是出国考察地点不同导致费用差异,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)1人次。开支内容主要为:机票、境外食宿费、境外城市间交通费以及签证等费用。

  2.公务用车购置及运行费支出4.39万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出 0 万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出4.39万元,完成预算的9.89%,决算数小于预算数的主要原因是取消了行政单位公务用车,另外下属事业单位通过严格用车审批、行车路线规定,从严控制长途车等措施,降低运行成本。比上年(7.37万元),减少2.98万元,减少40.43%,公务用车运行维护费主要是燃料、保养维修、过桥过路及保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

  3.公务接待费5.59万元。其中:

  国内公务接待支出5.59万元,完成预算的120.22%,决算数大于预算数的主要原因是来我办考察交流学习的单位比上年略有增加,同时新增了无锡市公共资源交易中心,在招投标过程中,遇到误餐时,需向相关工作人员提供午餐。国内公务接待主要为接待来我办交流工作、评标专家和来政务大厅办事的误餐人员等,比上年(1.60万元)增加3.99万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1326 批次, 2580人次。主要为接待政务大厅办事误餐人员。

  政务办2016年度无会议费支出。

  政务办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.37万元,完成预算的 254.80 %,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了在职人员到中共浙江绍兴党校进行政务服务专题培训学习。比上年(8.46万元)减少2.09万元,主要原因是2016年参加任职培训的人员比2015年有所减少。2016年度全年组织培训 14个,组织培训64 人次。主要为领导干部参加任职培训、公务员能力提升培训、各个业务的专业培训。

  十、2016年度部门一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出情况(公开09-2表)

  政务办一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况与2016年度部门一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出情况(公开09-1表)相同。

  (十一)2016年度部门政府性基金预算收入支出决算情况(公开10表)

  政务办无政府性基金预算收入支出

  (十二)2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况(公开11表)

  2015年本部门机关运行经费支出59.84万元,比上年增加 24.89万元,增长71.22 %。主要原因是本年度新增一个下属单位以及增加法律顾问费、更新办公用品等。

  (十三)政府采购支出决算情况(公开12表)

  2016年度政府采购支出总额636.85万元,其中:政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出315.24万元。货物采购主要为办公设备更新,工程为“互联网+政务服务”系统开发费用,采购服务为“市12345公共服务热线”服务外包费。

  三、国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、其他车辆2辆。

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指各级政府办公厅(室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、政府办公厅(室)及相关机构事业运行:是指事业单位的基本支出。

  五、行政单位医疗:是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  六、事业单位医疗:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  七、公共安全支出:是指政府维护社会公共安全方面的支出。

  八、住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  九、购房补贴:是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  十、提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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